一、供应商信息
1,新增--录入客商名称 其它信息选填

二、采购订货

操作:【新增】→选供应商→【开单】选材料→录入数量单价等→【保存】→【核准】
财务→【审批】
1,新增→选供应商→在编码里选材料

或者【开单】选

2,做好内容后【保存】→【核准】


三、采购进仓

1, 按采购订单进仓
操作:【新增】→选供应商→进仓类别:选按采购订单进仓→【开单】→选未送货完的采购订单 →【保存】→【核准】
财务→【审批】

2按材料信息进仓(没有下采购订单)
操作:【新增】→选供应商→进仓类别:按材料信息进仓→【开单】→选未送货完的采购订单 →【保存】→【核准】
财务→审批

四、材料库存

右键库存对账

五、材料出入库

注意进出类别:库存增减 -1减库存,1为增加库存
操作:【新增】→选供应商→进仓类别:按材料信息进仓→【开单】→选未送货完的采购订单 →【保存】→【核准】
财务→审批
